工作描述:●制定和完善公司内部审计制度,确保公司内部审计工作的规范化和标准化;
●根据公司年度重点工作安排,确定审计工作重点,制定中长期审计计划及年度审计计划,按照年度审计开展各种常规审计及专项审计调查;
●根据审计计划和工作安排,组织实施经济责任、经营绩效、财务收支、内部控制、重大项目等各类型审计,并报告审计结果。
●制定公司内部控制评价工作方案,牵头组织开展公司内部控制评价工作,对下属企业内部控制体系建设工作进行指导和督促;
●负责公司风险点信息的收集、识别,针对风险的分类管理建立风险信息库,做好动态维护工作;
●负责风险点的隐患排查跟踪,督促并配合责任单位(部门)做好风险处置;
●协助建立风险管理体系构建,制定本公司风险控制的指导原则,经营风险评估、预警及应对等相关工作;
●负责对本公司业务的风险调查与分析、总结评价,按照公司安排向党委会或董事会提交业务风险调查分析报告并提出改进建议;